Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов




Скачать 52.47 Kb.
НазваниеПояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Дата публикации04.08.2016
Размер52.47 Kb.
ТипПояснительная записка
edushk.ru > Экономика > Пояснительная записка
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

Проект нормативного правового акта «О бюджете Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» подготовлен с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Нормативного правового акта «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Хасанском муниципальном районе».

Проект нормативного правового акта отвечает основным положениям Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015 – 2017 годах.

При формировании проекта бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов для достижения среднесрочных целей бюджетной политики особое внимание уделено решению следующих основных задач:

В 2015 – 2017 годах решение задач социально-экономического развития будет осуществляться в условиях преемственности курса бюджетной политики на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В 2015 – 2017 годах будет продолжена реализация потенциала повышения эффективности бюджетных расходов, оптимизация структуры расходов районного бюджета, выявление резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 2012 года задач.

Основным резервом в настоящее время является повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети и численности муниципальных служащих.

Основными целями бюджетной политики на 2015 год и среднесрочную перспективу являются:

создание условий для оказания качественных муниципальных услуг;

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;

совершенствование системы управления муниципальными активами и обязательствами Посьетского городского поселения.

Муниципальные программы Посьетского городского поселения должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются стратегическое и бюджетное планирование. Конечная эффективность «программных» бюджетов зависит от качества муниципальных программ, механизмов контроля над их реализацией. Часть муниципальных программ Посьетского городского поселения нуждается в доработке. Прежде всего, необходимо обеспечить взаимосвязь поставленных целей и бюджетных ограничений, их увязку с основными параметрами оказания муниципальных услуг.

Этим же принципам должны соответствовать и другие программно-целевые инструменты, в частности «дорожные карты» изменений в социальной сфере, которые должны быть скоординированы по срокам реализации модернизационных мер, объемам финансирования и темпам достижений показателей по оплате труда.

Объем бюджетных ассигнований на 2015 год определен исходя из необходимости финансового обеспечения действующих расходных обязательств, с учетом основных направлений бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Общий объем расходов на 2015 год составил 39724,56 тыс. рублей, из них на реализацию действующих муниципальных программ в сумме 24386,73 тыс. рублей, внепрограммные мероприятия в сумме 15337,83 тыс. рублей.
^ Показатели бюджета Посьетского городского поселения на 2014 г., проект 2015 г.


Наименование показателей

Бюджет

2014 год

Проект
бюджета на 2015 г.

Рост
(снижение) 2015 г. к

2014 г (%)

(+;-)
2015 г. к 2014 г.

^ ДОХОДЫ - ВСЕГО

40132,43

39724,56

98,98

-407,87

в том числе:













налоговые и неналоговые доходы

18000,00

18000,00

100,00

0,00

безвозмездные поступления

22132,43

21724,56

98,15

-407,87

^ РАСХОДЫ - ВСЕГО

52702,22

39724,56

75,37

-12977,66

ДЕФИЦИТ (-)

^ ПРОФИЦИТ (+)

12569,79

0,00

х


х



тыс.руб.


Расчеты доходов бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год выполнены исходя из изменений формирования Дорожного фонда Посьетского городского поселения в связи с изменением бюджетного законодательства ставок отчислений по акцизам на нефтепродукты, в 2014 году план 1122,00 тыс. рублей, а в 2015 году 100,00 тыс. рублей, поэтому значительного прироста доходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом не ожидается.
В сравнении с плановыми показателями в 2014 году налоговые и неналоговые доходы бюджета городского поселения в 2015 году увеличены в разрезе по каждому виду налога, но в связи с изменением отчисления в Дорожный фонд ставок отчислений по акцизам общая сумма налоговых и неналоговых доходов не изменилась.

.

Всего сумма налоговых и неналоговых доходов на 2015 год планируется в размере 18000,00 тыс. рублей. Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов на 2016 год составляет 18500,00 тыс. рублей, на 2017 год 19500,00 тыс. рублей.
Основываясь на проекте закона Приморского «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» объем безвозмездных поступлений на 2015 год составит 21 536,76 тыс. рублей.

Общая сумма доходов бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год составит 39 724,56 тыс. рублей и на плановый период 2016 и 2017 годов – в размере соответственно 42 036,16 тыс. рублей и 19681,60 тыс. рублей.

При расчете проекта по расходам на 2015 год в основу положено:

бюджетное планирование на основе расходных обязательств;

обеспечение соответствия объема расходных обязательств реальными доходными источниками;

повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

удельный вес расходов на оплату труда (включая начисления на оплату труда) и других расходов, на формирование которых оказывает влияние уровень оплаты труда, составляет 50 процентов;

удельный вес на оплату коммунальных услуг бюджетных и казенных учреждений составляет 30 процентов;

удельный вес всех прочих расходов составляет 20 процентов.

При формировании местного бюджета на 2015 год приоритет в общем объеме расходов получили следующие разделы: Жилищно-коммунальное хозяйство – 68,36 процента; культура – 5,08 процента.

Расходы местного бюджета на 2015 год предусмотрены в сумме 39 724,56 тыс. рублей, на плановый период 2016 года - в сумме 42 036,16 тыс. рублей, на 2017 год - в сумме 19 681,60 тыс. рублей.

Бюджет на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов планируется утвердить бездефицитный.

Ведущий специалист : Т.А.Дмитриева

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconОсновные направления бюджетной и налоговой политики Посьетского городского...
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Посьетского городского поселения, Решения муниципального комитета от...

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconЗакон санкт-петербурга
Утвердить Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге...

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconИтоги исполнения бюджета Посьетского городского поселения
В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 28 июня 2012 года администрация Посьетского...

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconМуниципального образования оренбургский район постановление
О методике формирования районного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconПрограмма устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой...
О московской областной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и плановый...

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconПостановление от 26 декабря 2014 г. N 1162/52 о московской областной...
Российской Федерации на охрану здоровья, совершенствования организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения, рационального...

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconРешение пгт. Посьет >24. 11. 2014 г. №131 о принятии нормативно-правового...
Хасанского района от 22. 05. 2014 №7/3-14/2200 на нпа «Положение о порядке приватизации имущества Посьетского городского поселения»...

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconАдминистрация посьетского городского поселения
Утвердить Регламент осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации Посьетского...

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconРешение от 26. 12. 2013
Александровского района Оренбургской области на 2014 год и плановый период 2015 2016 годы

Пояснительная записка к проекту бюджета Посьетского городского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов iconАдминистрация посьетского городского поселения
Об утверждении Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров,...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
edushk.ru
Главная страница

Разработка сайта — Веб студия Адаманов